저희 사무실 재무재표를 보시고는
비품 구입했던게 자산 처리가 하나도 안 되어 있다고 하시더라구요..
(사실 무슨 애긴지 잘 모르겠음-.-)

예를 들어 컴퓨터를 100,000원에 구입

(10회로 나눠서 부과할 경우)
구입당시 선급비용100,000/제예금100,000 으로 하고
매월말일에 비품 10,000/ 선급비용 10,000
이런식으로 햇거든요~

그래서 12월 월마감(07년 1월2일) 하면서 입주민에게
부과햇던 금액까지 전표를 끊어봤는데 확실치가 않네요

비품 00 / 감가상각비 00
감가상각비 00 / 감가상각누계액 00

전표 이렇게 끊는게 맞나요?
그리고 금액은 여태껏 구입했던 비품 금액 총액으로 해야 하나요
주민에게 부과한 부분 까지만 해야 하나요??
도와주세용~^^;;