입주초기 감가상각하엿던 비품이
감가상각비  /   감가상각충당금  으로  다 처리되어
합계시산표상의 잔액이
비품 1000
감가상각충당금  1000
이 되어 잇습니다
이것을  어떻게 처리하여야 할까요?
결산때 까지 놔 두엇다가 그때가서 해야하나요?
아니면 지금이라도 분개처리를하면되나요?
분개 처리하게되면
감가상각충당금  1000 /  비품 1000
으로 처리해서  잔액을 0으로 하면 되나요?