8월 31일분 제경비를 9월5일에 결재할 경우 전표 처리를 어떻게 해야 하나요.
예전의 전표를 보면 8월분 분개없이 바로
9/5  제경비  /  제예금
이렇게 처리를 했던데요.

8/31 제경비 / 미지급금
9/ 5 미지급금/제예금
이렇게 전표 처리 해야하는것 아닌가요?
방법 좀 가르쳐 주세요.